View on GitHub

Estonian Dynamics Partners

Laiendused Microsoft Dynamics 365 Business Central-ile

Laiendused | Kasutajajuhend | Mis on uut
ENG

Eesti käibemaksu aruanne - kasutusjuhend

Antud funktsionaalsus võimaldab teil koguda vajalikke andmeid käibedeklaratsiooni (vorm KMD) ja deklaratsiooni lisa (vorm KMD INF) jaoks ning esitada need XML-failivormingus.

Käibedeklaratsiooni seadistamine

Lehel KM väljavõtted saate seadistada Käibedeklaratsiooni (KMD). Seal peate määratlema seosed KM väljavõtte ja KMD lahtri nr. vahel.

Avage leht KM väljavõtted ja muutke väljavõtet mida soovite KMD aruandluseks kasutada.
KM väljavõtte rea jõudmiseks KMD-sse tuleb sisestada väljale Lahtri nr. vastav käibedeklaratsiooni rea number.
Kui lahkute välja või rea pealt, näete deklaratsiooni rea kirjeldust väljal Lahtri kirjeldus.
Nõuanne: klõpsates väljal Lahtri kirjeldus avanevad kõik käibemaksu aruande read mida kasutada saate.

Sõiduautode arv

Avage KM aruande seadistus ja lisage sõiduautode arvuline info vahekaardi Eesti KM aruanne väljadele:

Kui sõiduautode arv muutub, siis tuleb enne vastava kuu käibedeklaratsiooni XML faili koostamist andmed ülalolevatel väljadel vastavalt muuta.

Kuidas koguda andmeid käibemaksuaruande lisa jaoks

Avage KM aruande seadistus ja vahekaardil Eesti KM aruanne seadistage järgmised väljad:

Andmed KM aruande lisa jaoks kogutakse KM kanded registrist.
Õigete andmete kogumiseks vajalike tingimuste seadistamiseks avage KM konteerimise seadistus.
Iga käibemaksu konteeringurühma kombinatsiooni jaoks saate määratleda, kas selle kombinatsiooniga konteeritud tehing tuleb esitada või mitte, ning seadistada vajalikud eripärad.

Deklareeritavate ja mitte deklareeritavate tehingute automaatseks eraldamiseks tuleb tehingud konteerida erineva KM konteeringurühma kombinatsiooniga.
Tehingud, mida tuleb kirjeldada eranditena, tuleb konteerida ka eraldi KM konteeringurühma kombinatsiooniga (nt Metalli ost-müük või konfidentsiaalsed tehingud).

Näited:

  1. Tehingud ettevõtetega tuleb deklareerida ja tehinguid eraisikutega ei pea deklareerima. Seetõttu peaksid eraisikutest kliendid ja hankijad olema loodud eraldi KM äri konteeringurühm väärtusega (näiteks MITTE KM KOHUSLANE).
  2. Kui arve(d) esitatakse ametialaste teenuste eest, mida seaduse ees käsitletakse kui konfidentsiaalseid, siis neid tehinguid ei pea deklareerima ja nende teenuste müügi konteerimiseks peaks olema eraldi KM toote konteeringurühm.

Märkige linnuke KMD INF-il ei deklareerida nendele ridadele KM konteerimise seadistuses, mille tehinguid ei pea INF-il deklareerima.
Ridadele, kus KM % on null, ei pea te KM konteerimise seadistuses linnukest panema - need tehingud välistatakse automaatselt.

Muutke KM konteerimise seadistuses neid ridasid millele te tahate seada erisusi.
Valige erisuse kood väljal KMD erisus müügil või KMD erisus ostul.
Erisust ‘03’ ei pea, ega saagi lisada - see erisus lisatakse automaatselt, kui müügiarvel on ridu nii käibemaksuga kui ilma.

Kuidas luua käibedeklaratsiooni

Avage KM tagastused (KMD), looge uus aruanne, määrake Nr. ja valige Versioon ‘EST’.

Andmete saamine

Andmete saamiseks aruandesse käivitage toiming Soovita ridu, valides seejärel kasutatav KM aruanne (seadistatud KMD) ja aruande periood.

Funktsioon täidab KM deklaratsiooni aruande ridadel andmed (kui olete seadistanud Käibedeklaratsiooni seadistamine jaotistes kirjeldatud seosed) ja INF lisad all väljad INF-A read ja INF-B read.

INF-A read ja INF-B read ülevaatamiseks, klõpsake rea väärtusel.

Kui tahate näha mõne müügi- või ostukande detaile (nt algdokumenti), võite kasutada funktsiooni Navigeeri.
Vajadusel saate manuaalselt lisada andmeid.

Registreerimisnumbrite kontrollimine ja täitmine

Tehingupartneri nime kasutatakse deklaratsioonil, kui tehingupartneri registreerimisnumber puudub.
Võimalike tuvastamisprobleemide vältimiseks (nimi BC-s erineb veidi maksuameti andmebaasis olevast nimest) on soovitatav täita registreerimisnumbrid BC-s (kliendi/hankija kaardil).
Puuduvate registreerimisnumbritega tehingupartnerite loendi vaatamiseks klõpsake vastavalt lehele nupul Reg.numbrita kliendid või Reg.numbrita hankijad.

Puuduvate registreerimisnumbrite automaatseks täitmiseks võite mõlema lisaga kasutada funktsiooni Uuenda andmed äriregistrist.
Pärast uuenduse käivitamist, sisaldab nimekiri neid tehinguparntereid keda ei leitud äriregistrist.
Muutke neid kliente/hankijaid ükshaaval kasutades funktsiooni Päri äriregistrist ja määrates otsitava ettevõtte nime.

Deklaratsiooni esitamiseks XML-faili loomine

Märkige linnuke Esita kõik tehingud, kui soovite lisada ka nende tehingupartnerite arveid, kelle tehingute kogusumma jääb alla KM aruande seadistus lehel määratud piirmäära (üldjuhul 1000 €).

Aruande XML-faili salvestamiseks klõpsake Koosta ja OK nupule vajutades saate faili salvestada.
Kui KM tagastus (KMD) luuakse 2024 aasta perioodi kohta, siis tuleb XML fail maksuameti nõutud KMD4 vormis ning kui luuakse 2025 aasta kohta, siis tuleb XML fail maksuameti nõutud KMD5 vormis jne.
Laadige fail üles ja esitage E-maksuametis.


Business Centrali konteeringute nõuded:

  1. Konteeritud KM kanded on kohustuslikud kuna KM aruande lisade andmed põhinevad KM kannetel. Nõuet 1 toetab nõuete 2 ja 3 järgimine.
  2. Tehingud tuleb konteerida kliendi ja hankija registreid kasutades. Kliendi ja hankija andmed registris peavad vastama nende tehingupartnerite tegelikule ettevõtteteabele.
  3. Tehingud tuleb konteerida arve või kreeditarvena või peažurnaali kandena, kui dokumendi tüübiks on määratud arve või kreeditarve.
  4. Deklareeritavad / deklareerimata tehingupartnerid tuleb luua erinevate KM äri konteeringurühmadega. See võimaldab teil KM konteerimise seadistuses määratleda käibemaksu konteeringurühmade kombinatsioonid, mis tuleb deklareeritud andmetest välja jätta.
  5. Deklareeritavad / deklareerimata kaubad / teenused tuleb seadistada koos erinevate KM toote konteerigurühmadega. See võimaldab teil KM konteerimise seadistuses määratleda käibemaksu konteeringurühmade kombinatsioonid, mis tuleb deklareeritud andmetest välja jätta.
  6. Aruandvate isikute esitatud kuludokumendid tuleks sisestada ostuarvetena.
  7. Ettemaksude deklareerimiseks peate konteerima ja väljastama ettemaksuarve(d), kuna käibedeklaratsiooni lisa põhineb arvete andmetel, mitte maksetel.
  8. Et lisada ettemaksuarve deklaratsiooni alles pärast selle tasumist, peate kasutama Pearaamatu seadistuse määratlust Ettem. realiseerimata KM.